Добрый день, ситуация возникла следующая: в организации идет камеральная проверка (заявлен НДС к возмещению), инспектор намекнул по телефону на то, что мы не отразили счета-фактуры на аванс. Наиболее "бескровный" выход из ситуации, как нам кажется, это сделать счета-фактуры на авансовые платежи и сдать корректировочную декларацию. При этом конечная сумма НДС не изменится, т.к. все отгрузки по авансам произошли в этом же квартале. Правильно ли мы поступим и возместят ли нам ндс, если этого не сделать?