Заполнение раздела 7 декларации по НДС

NDS Reklama Image
Доброго дня!!!! Прошу подскажите правильность заполнения графы 3 раздела 7 декларации по НДС. Имеются поставщики услуг, товаров освобожденные от уплаты НДС, т.е. переведенные на УСН и ЕНВД (многие поставщики предоставляю сч-фактуру с указанием без НДС, данные суммы автоматически попадают в книгу покупок). Так, какую сумму услуг (товаров) и вообще надо эти суммы отражать в гр 3 разд 7 и под каким кодом????? а именно по выставленным счет-фактурам или это не имеет значении - по всем поставщикам????? А также касательно сумм по уплаченным услугам банка (РКО), проценты выплаченные по предоставленным займам (кредитам) - надо отражать в данном разделе????. И еще прошу подскажите какие налоговые санкции по не заполнению данного раздела прошлых периодов???? и есть ли необходимость сдачи уточненных деклараций???? За ранее Всех благодарю за помощь.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page